日期:2023-08-29 点击数:5009
为保障公司“三重一大”决策制度规范运行,推进“三重一大”相关决策事项落实落地,近日公司纪委对各部门、场馆(俱乐部)、子公司执行“三重一大”决策事项落实情况开展专项检查。
本次监督检查主要围绕公司所属部门单位“三重一大”事项是否严格按照决策制度执行,决策过程有无记录,会议记录内容是否清楚、完整,是否存在不经集体讨论决定“三重一大”事项有关事宜或不按决策执行、执行不力等问题展开。各部门单位安排专人填报《2023年“三重一大”决策事项推进情况自查表》;纪检部门人员对照“三重一大”会议记录台账核查,共梳理2023年以来的会议决策项目70项,其中包括2022年未完成结转至2023年的项目12项。
下一步,检查人员将根据公司“三重一大”事项相关制度要求,以项目为单位,逐个列明当前推进节点、存在问题、责任部门等要素,并重点关注2022年结转至2023年的项目推进情况,对项目推进缓慢、工期延期、结款滞后等情况,及时列出问题清单,提出改进意见,推动整改落实。公司纪委也将不断完善工作举措,按照“查找问题——督促整改——‘回头看’”的闭环管理模式,压紧压实相关部门单位的主体责任,推进“三重一大”决策执行情况监督检查的制度化、规范化。