日期:2025-07-02 点击数:80
为加强和规范“三公”经费使用管理,强化成本精细管控,近日,公司纪委围绕公务接待、公务用车、差旅及相关制度执行情况等内容,对公司“三公”经费使用情况开展专项监督检查。
此次检查,公司纪委通过“制度体检+账目核查+流程溯源”三位一体模式,重点检查接待审批单、消费清单、公函的“三单合一”完整性,是否存在拆分报销、超标准接待、虚假列支等规避监管的行为。通过检查车辆使用登记台账、维修记录及加油记录,排查“私车公养、公车私用”和节假日异常用车等问题。核查近年来干部职工外出培训、考察、洽谈业务等差旅费报销相关凭证资料,排查审批流程是否合规、外出行程安排是否与公务相关、是否存在借机旅游或绕道等违规行为。
下一步,公司纪委将对检查发现问题进行专项反馈,督促相关部门单位做好整改工作。同步举一反三,督促各属地部门单位对各项经费支出严格把关,不断加强对“三公”经费使用管理的常态化监督,规范业务流程,防范廉洁风险,为“三公”经费合规管理提供坚实保障。